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市中医院召开2025年全面预算编制第一次预算委员会会议

发布时间:2024-12-19  来源:行政办 阅读量:0

20241218日,医院2025年全面预算编制第一次预算委员会会议在综合大楼十楼一会议室召开,会议由副院长王幸栓主持,在家院领导及相关职能部门负责人参加会议。

规划财务科对各科室编制的2025年全面预算初稿(一上)汇总数据进行了分析和解读,指出了一上编制中存在的主要问题:总体赤字预算、收入预算不足、收支不平衡、收支变动不合理、数据逻辑关系混乱、各项关键指标超标、预算不严谨等等。

参会的院领导及相关职能部门对全院数据进行了逐科讨论,并针对科室预算数据提出建议和修改意见。党委书记杨国庆对医院开展全面预算工作给予一定肯定并指出,全院上下应齐心协力,以严谨务实的态度做好全面预算工作;针对收入预算不足提出,2025年科室有新增设备、人才引进等资源投入较大的科室需增加收入预算、针对出现明显逻辑关系混乱提出,科室上报数据需有理有据、有内容支撑。根据规划财务科二下的相关要求,各职能科室、分管领导要切实负责,严格审核把关,结合三级公立医院绩效考核相关指标,全面做好2025年预算工作。

会上,经院领导及相关职能部门讨论一致同意,2025年医院业务在2024年基础上增长10%以上,同时在规划财务科提供的基期平均数基础上增长13%以上,同时满足两个增账幅度;对于投入较大的学科,科室根据实际情况应有较大提升。各科室在二上编制时,要仔细分析各项数据,不能只以收支预算,必须要结合相关指标,如药占比、耗占比、中医指标等并在预算表中明确列示,经职能科室、分管领导审核后上报。具体指标及计算方法规划财务科负责进行指导和培训。